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老師你好,我欠小塘的工程款38000元,小唐又欠我的鉤機(jī)款13700元,用貨物抵賬怎么做內(nèi)賬呢。

84785006| 提問時(shí)間:2019 10/21 11:49
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2019 10/21 11:51
84785006
2019 10/21 11:53
沒開票
84785006
2019 10/21 11:54
我們公司是建筑公司
江老師
2019 10/21 11:55
沒有開票,也是這樣的做分錄,屬于無票的銷售收入
84785006
2019 10/21 11:58
不懂
84785006
2019 10/21 12:00
我主營業(yè)務(wù)收是13700元,應(yīng)付多少呢,
江老師
2019 10/21 12:01
就是分錄是一樣的。不管開不開票,都是這樣的分錄
84785006
2019 10/21 12:03
應(yīng)付38000 _ 主營業(yè)務(wù)收入13700=24300元這個(gè)數(shù)怎么入賬
84785006
2019 10/21 12:04
老師我是低數(shù)啊
江老師
2019 10/21 14:12
做會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行入賬處理,最后是差額計(jì)入了本年利潤
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