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增值稅不達(dá)起征點(diǎn)的賬務(wù)處理

84784990| 提問時(shí)間:2019 10/18 23:55
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2019 10/19 08:05
84784990
2019 10/19 21:29
做收入的時(shí)候已經(jīng)貸方科目應(yīng)交增值稅,還要再加一個(gè)明細(xì)科目增值稅-減免稅費(fèi)嗎?
江老師
2019 10/19 21:30
你直接用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算的,那么這個(gè)分錄就是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
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