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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,做賬的時(shí)候是不是當(dāng)月沒有收入,就不能計(jì)入成本科目是嗎?
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速問速答你好 是的 有收入才對應(yīng)做成本
2019 10/18 13:56
84785042
2019 10/18 14:01
老師,那你看啊,我們醫(yī)院是小規(guī)模納稅人,7月份的時(shí)候沒有收入,但是要給員工發(fā)工資,我的做賬是:管理層和行政的我計(jì)入到管理費(fèi)用–職工福利費(fèi),醫(yī)生和護(hù)士我計(jì)入到醫(yī)療業(yè)務(wù)成本里面,貸:應(yīng)付職工薪酬,那按照沒有收入,不能計(jì)入成本的話,我應(yīng)該如何做這筆帳了?
meizi老師
2019 10/18 14:05
你好一樣先計(jì)入管理費(fèi)用里面去核算 如果暫時(shí)沒有收入的話
84785042
2019 10/18 14:08
也就是說,醫(yī)生和護(hù)士的工資也應(yīng)該計(jì)入到管理費(fèi)用里面去核算,那我之前做的那一筆分錄更正的話,就做一筆相反的分錄,然后再從新做一筆分錄做到管理費(fèi)用里面對吧,月底把管理費(fèi)用借方,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方,老師,我的理解對嗎?
meizi老師
2019 10/18 14:09
嗯是的 是這樣來理解的 因?yàn)槟銢]收入的話 做成本到時(shí)收入成本不配比了
84785042
2019 10/18 14:19
那我們醫(yī)院八月份的時(shí)候收到一例住院病人,預(yù)交了600元的押金,我做賬時(shí):借:庫存現(xiàn)在,貸:預(yù)收醫(yī)療款;月底病人沒有出院,繼續(xù)治療!我是月底做一次賬了,還是等病人出院后辦理出院手續(xù)后做賬了?
meizi老師
2019 10/18 14:22
你好 收到的押金先做押金分錄的 等出院再做后續(xù)的
84785042
2019 10/18 14:34
9月份的時(shí)候收治了一名病人,預(yù)交押金也是600元,月底出的院,由于醫(yī)院申報(bào)的合療沒有下來,出院結(jié)算和醫(yī)院收費(fèi)系統(tǒng)不一致,等于醫(yī)院系統(tǒng)總共費(fèi)用是兩千多,但出院是只收了當(dāng)時(shí)的600(押金),沒有繼續(xù)收費(fèi)了,也沒有辦理什么出院結(jié)算手續(xù)就直接走了,我把系統(tǒng)費(fèi)用單打出來顯示的還應(yīng)在補(bǔ)交1千多,現(xiàn)在,我應(yīng)該如何做一筆賬了
meizi老師
2019 10/18 14:39
你好 你掛應(yīng)收賬款里面去 然后 確定收入
84785042
2019 10/18 14:48
分錄怎么做的?
meizi老師
2019 10/18 14:55
醫(yī)院這個(gè)行業(yè) 我不是很熟悉 一般的企業(yè)正常的話是做 借應(yīng)收賬款貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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