問題已解決

老師好,請問在合并報表做當期評估增值部分固定資產(chǎn)折舊攤銷的時候,調(diào)完下面這筆分錄之后TB表不平,是因為什么? 借 管理費用 貸 固定資產(chǎn)(增值部分補提折舊)

84784968| 提問時間:2019 10/17 15:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
周曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
您好,您那部分結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負債表未分配利潤了嗎?
2019 10/17 15:52
84784968
2019 10/17 15:53
我這個是合并報表的調(diào)整分錄 要怎么結(jié)轉(zhuǎn)利潤?分錄怎么編?
周曉曉老師
2019 10/17 15:56
您好,您的TB表中可過渡到未分配利潤了呢?這個需要檢查一下
84784968
2019 10/17 15:57
沒有 應(yīng)該是要手動編的,這筆分錄要怎么寫呢?
周曉曉老師
2019 10/17 16:03
您好,就是相當于你做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄,不然你的報表不平的,希望能夠幫助到您,謝謝 借 :管理費用 借:未分配利潤 貸: 固定資產(chǎn)(增值部分補提折舊)
84784968
2019 10/17 16:08
比如補計提100的折舊,那分錄就是 借 管理費用 100 未分配利潤 100 貸 固定資產(chǎn) 100 這樣?
周曉曉老師
2019 10/17 16:14
對,這樣你資產(chǎn)負債表才會平的,希望能夠幫助到您,謝謝
84784968
2019 10/17 16:22
但是這樣的分錄就不平 是沒有關(guān)系的是嗎?
周曉曉老師
2019 10/17 16:24
您好,這樣的分錄是為了過度損益,你的資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系才可以一致的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~