問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)下,就是我暫估這個(gè)成本,萬(wàn)一到年底都還沒(méi)有相關(guān)成本票的話,那年度匯算清繳的時(shí)候咋辦啊,

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/17 10:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,匯算清繳之前如果沒(méi)有取得發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)的無(wú)票成本需要做納稅調(diào)增處理
2019 10/17 10:41
84784975
2019 10/17 10:53
那意思是19年暫估得成本,如果20年5月底還沒(méi)有取得的話,暫估的就得調(diào)增了,該交稅交稅嗎?
鄒老師
2019 10/17 10:54
你好,是的,是這個(gè)意思
84784975
2019 10/17 10:55
好的,我現(xiàn)在就給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)這情況,謝謝謝謝
鄒老師
2019 10/17 10:58
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784975
2019 10/17 11:07
再問(wèn)下,1、如果20年1-5月份取得發(fā)票,那我不是又要返回19年12月份做這個(gè)賬啊, 2、還有如果有種情況發(fā)生的成本高于暫估的成本,5月之前付的話怎么做賬 3、還有種情況就是萬(wàn)一實(shí)際發(fā)生小于我暫估的呢?
鄒老師
2019 10/17 11:13
你好 1,取得發(fā)票需要沖銷(xiāo)之前的分錄,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄 2,也是沖銷(xiāo)暫估,然后根據(jù)發(fā)票做分錄,然后對(duì)之前的成本做相應(yīng)調(diào)整(調(diào)整增加成本) 3,也是沖銷(xiāo)暫估,然后根據(jù)發(fā)票做分錄,然后對(duì)之前的成本做相應(yīng)調(diào)整(調(diào)整減少成本)
84784975
2019 10/17 11:18
我疑問(wèn)得是,5月份收到票了又是上一年的暫估成本,5月份收到發(fā)票又是5月份付款,如果做到5月,但是沖得了上一年的利潤(rùn)表的那個(gè)成本嗎?我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了
鄒老師
2019 10/17 11:23
你好,是之前暫估的成本數(shù)據(jù)有不準(zhǔn)確,在次年取得發(fā)票確定了成本,所以需要對(duì)之前年度成本做相應(yīng)調(diào)整才是的
84784975
2019 10/17 11:28
主要是,那個(gè)暫估成本哪個(gè)月付款就哪個(gè)月入賬咯,該怎么做分錄呢,付款當(dāng)月 第一步?jīng)_銷(xiāo)之前分錄 第二步做正常分錄嗎?
鄒老師
2019 10/17 11:30
你好 暫估的時(shí)候,借;庫(kù)存商品 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 調(diào)整之前的成本,借;庫(kù)存商品,貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (或相反分錄)
84784975
2019 10/17 11:36
我們沒(méi)有做庫(kù)存商品,因?yàn)槲覀冞@個(gè)是燃?xì)獍惭b,我暫估得時(shí)候就直接做得是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
鄒老師
2019 10/17 11:38
你好,你單位是提供燃?xì)獍惭b服務(wù)?
84784975
2019 10/17 11:39
我們是燃?xì)夤?,我們是?qǐng)安裝公司安,所有材料我們承擔(dān)
84784975
2019 10/17 11:40
我暫估那筆對(duì)不
鄒老師
2019 10/17 11:42
你好,暫估的是對(duì)的 那整個(gè)過(guò)程應(yīng)當(dāng)這樣處理 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 根據(jù)發(fā)票入賬 借;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸;應(yīng)付賬款等科目
84784975
2019 10/17 15:20
這個(gè)分錄我明白了,可是還有個(gè)問(wèn)題,我20年5月做的,可以調(diào)整19年12月的報(bào)表嗎?
鄒老師
2019 10/17 15:24
你好,是調(diào)整今年報(bào)表數(shù)據(jù)的
84784975
2019 10/17 15:28
那20年申報(bào)年度匯算清繳不是按19年12月份的嗎?
鄒老師
2019 10/17 15:30
你好,2020年做調(diào)整分錄,調(diào)整的數(shù)據(jù)是在2020年,不對(duì)2019年的數(shù)據(jù)做調(diào)整的 2020年度做匯算清繳是按19年12月份的報(bào)表數(shù)據(jù)
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