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核銷老板名下,其他應收款其他應付款,摘要怎么寫呀

84785001| 提問時間:2019 10/16 14:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,可以是核銷其他應收款與其他應付款余額
2019 10/16 14:55
84785001
2019 10/16 15:05
我們公司有好多,一個人名下既有其他應收款,又有其他應付款,我是不是這個月把他們都核銷到一個科目下
鄒老師
2019 10/16 15:10
你好,可以沖銷,留一個科目有余額就可以了
84785001
2019 10/16 15:12
就您說的,把金額小的核銷掉是吧!我想做個表作為附件,您建議一下。核銷完了怎么檢查是否有錯,我害怕錯了
鄒老師
2019 10/16 15:19
你好,你可以做個核銷的表格,核銷之前各自余額是多少,這個作為對沖分錄附件就是了
84785001
2019 10/16 15:40
貸其他應收款2923881,貸其他應付款2537796,是不是借其他應付款2537796,貸其他應收款2537796
鄒老師
2019 10/16 15:46
你好,你這個是做的核銷表格,還是做的分錄?
84785001
2019 10/16 15:46
分錄
鄒老師
2019 10/16 15:50
你好,是這樣做沖銷分錄 借其他應付款2537796,貸其他應收款2537796
84785001
2019 10/16 15:54
可不可以,借其他應收款2923881,貸其他應付款2923881。最終應該是欠對方兩筆合計金額
鄒老師
2019 10/16 16:04
你好,你單位之前其他應收款是貸方余額,而不是借方余額?
84785001
2019 10/16 16:05
其他應收款貸方余額表示的是公司欠對方的錢是吧
鄒老師
2019 10/16 16:08
你好,其他應收款貸方余額表示的是公司欠對方的錢,那就需要調整到其他應付款核算,調整分錄是 借其他應收款2923881,貸其他應付款2923881
84785001
2019 10/16 16:11
那我前面寫的是對的
鄒老師
2019 10/16 16:16
你好,是的,的這樣的
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