問題已解決

老師請問:我們公司中午自己做飯,請了個(gè)做飯的阿姨,每天伙食費(fèi)200元,做飯阿姨個(gè)人墊付買菜,然后公司每天給報(bào)銷。因?yàn)槎际遣藞鲑I菜,沒有發(fā)票,我們怎么處理賬務(wù)!

84784964| 提問時(shí)間:2019 10/16 10:39
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董老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,用菜市場農(nóng)民手簽的收據(jù)也可以入賬,或者把每個(gè)月200的伙食費(fèi)加到阿姨的工資里面做在工資表里面發(fā)放。
2019 10/16 10:40
84784964
2019 10/16 10:48
老師,那阿姨不是要交個(gè)稅了嗎
董老師
2019 10/16 10:49
超過5000元一個(gè)月要交個(gè)稅,5000元以下就補(bǔ)繳個(gè)稅。
84784964
2019 10/16 10:51
老師,請問分錄怎么處理呀
董老師
2019 10/16 10:55
計(jì)提的時(shí)候借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,報(bào)銷的時(shí)候借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
84784964
2019 10/16 10:59
老師我們沒有計(jì)提,阿姨墊的,現(xiàn)在給報(bào)銷。
董老師
2019 10/16 11:06
借:管理費(fèi)用貸銀行存款就行了。直接報(bào)銷就不用計(jì)提。
84784964
2019 10/16 11:11
老師這樣做對(duì)嗎
董老師
2019 10/16 11:18
您如果直接報(bào)銷就不要通過應(yīng)付職工薪酬提現(xiàn)。您這樣做就還是把計(jì)提的步驟做了。您只需要在報(bào)銷的時(shí)候借:管理費(fèi)-福利費(fèi),貸:銀行存款就行了。如果您先給了阿姨錢,阿姨后給你票據(jù),你就借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,借:管理費(fèi)-福利費(fèi)貸其他應(yīng)收款
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