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你好,購買的金稅盤和服務費當月不抵減時就不用做抵減的分錄,借:應交稅費-應交增值稅,貸:管理費用。是嗎?如果不做這個分錄,管理費用還是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?

84784951| 提問時間:2019 10/15 15:21
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,是的,當月不抵減時就不用做抵減的分錄,管理費用可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 ,只不過管理費用的金額中不包括這480.
2019 10/15 15:23
84784951
2019 10/15 15:34
哦,結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有了吧。那下個月抵扣時做分錄做 借:應交稅費-應交增值稅,貸:管理費用。那這個管理費用 月末要結(jié)轉(zhuǎn)吧?
立紅老師
2019 10/15 15:35
你好,是的,管理費用是月末結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784951
2019 10/15 15:38
老師,建筑裝飾行業(yè) 付貨款 是怎么做分錄? 借:工程施工,貸:銀行存款?
立紅老師
2019 10/15 15:39
你好,這個貨款買的是什么
84784951
2019 10/15 15:43
對方是混凝土公司
立紅老師
2019 10/15 15:44
你好,如果你買的是混凝土,是可以這樣做的
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