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老師你好,購買的設(shè)備已入庫,貨款付了80%,發(fā)票也是收到80%,剩下的20%一年后付款后對方才開票來,入賬分錄該怎么寫

84785011| 提問時(shí)間:2019 10/15 11:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問知道設(shè)備總金額么 稅率多少 是專票么
2019 10/15 11:38
84785011
2019 10/15 11:43
設(shè)備有10種左右,總金額200萬,分別有三家供應(yīng)商,每家總66左右,是專票,稅率有3%的,有13%的
bamboo老師
2019 10/15 11:44
沒家都是這樣的情況么 80%+20%
84785011
2019 10/15 11:47
有一家90%+10%
bamboo老師
2019 10/15 11:50
那您可以根據(jù)合同總金額暫估入賬 借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 發(fā)票跟未開票的不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 收到發(fā)票的稅款 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)票金額 應(yīng)付賬款-暫估 為開具發(fā)票金額 收到剩余發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
84785011
2019 10/15 11:52
老師,我這是貿(mào)易,是要銷售的,銷售收款也是80%-20%
bamboo老師
2019 10/15 11:52
那您把前面的固定資產(chǎn)這個(gè)科目換為庫存商品 一樣的賬務(wù)處理
84785011
2019 10/15 11:57
庫存商品需要暫估嗎?應(yīng)付賬款-暫估,還需要增加三級科目寫公司名稱嗎
bamboo老師
2019 10/15 12:01
庫存商品需要暫估 不然的話您銷售成本不準(zhǔn)確 應(yīng)付賬款-暫估,需要增加三級科目寫公司名稱
84785011
2019 10/15 12:04
庫存商品暫估金額是寫含稅還是未稅,如果未稅稅額寫去哪?
84785011
2019 10/15 12:22
還有庫存商品暫估是不是也要增加三級科目***產(chǎn)品
bamboo老師
2019 10/15 12:29
庫存商品金額寫收到發(fā)票的金額跟暫估入賬的不含稅金額 庫存商品如果您暫估金額比較準(zhǔn)確的話 不需要加設(shè)三級科目 直接庫存商品-某某產(chǎn)品
84785011
2019 10/15 12:41
暫估入賬不含稅金額,那稅額計(jì)入哪?
bamboo老師
2019 10/15 12:42
稅額暫時(shí)不入賬 等收到發(fā)票的時(shí)候才入賬
84785011
2019 10/15 12:46
那不平呀,借:庫存商品8543,不含稅,貸應(yīng)付賬款-暫估8800
bamboo老師
2019 10/15 12:46
應(yīng)付賬款-暫估 也是不含稅金額啊
84785011
2019 10/15 12:59
好的,還有銷售也是現(xiàn)在收款80%,貨已經(jīng)全部送達(dá),但是還沒開票,需要先做出庫嗎?還有等開票了在做
bamboo老師
2019 10/15 13:00
可以先做分錄 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品
84785011
2019 10/15 17:53
老師你好,發(fā)出商品是要和庫存商品一樣設(shè)置二級科目嗎
bamboo老師
2019 10/15 17:54
是的 要和庫存商品一樣設(shè)置二級科目
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