問(wèn)題已解決

老師,好,公司有一輛車,原來(lái)會(huì)計(jì)是按3年計(jì)提的,折舊已經(jīng)計(jì)提完了,殘值是4000元,我們現(xiàn)在賣了10000元,請(qǐng)問(wèn),需要交納哪些稅?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/15 11:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 需要交納增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 有利潤(rùn)還有企業(yè)所得稅
2019 10/15 11:38
84784966
2019 10/15 11:43
如果凈值是4000,我賣了1000元,也要交增值稅嗎,按3%的2%嗎
bamboo老師
2019 10/15 11:44
請(qǐng)問(wèn)您購(gòu)入的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額么
84784966
2019 10/15 11:47
沒(méi)有抵扣,14年買的,那時(shí)是小規(guī)模
bamboo老師
2019 10/15 11:47
那是按3%的2%計(jì)算繳納
84784966
2019 10/15 11:49
請(qǐng)問(wèn)老師如果前期抵扣了呢
bamboo老師
2019 10/15 11:50
前期抵扣了的話 一般納稅人現(xiàn)在按照13%計(jì)算繳納
84784966
2019 10/15 11:58
就是說(shuō),如果我購(gòu)買時(shí)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在賣了假如賣了10元也要交納增值稅與凈值沒(méi)有關(guān)系,按照3%減按2%;當(dāng)時(shí)如果抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在賣了10元就按13%交納(我是廣告行業(yè))增值稅,是這樣理解嗎
bamboo老師
2019 10/15 12:27
是的 您理解正確的
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