問題已解決

您好,老師,我們公司上月有暫估庫存,但是后來進(jìn)來的庫存跟暫估時的價格有出入,我沖銷暫估時能不能把這個價格改成后面進(jìn)來的價格呀,因?yàn)槲野丛瓉砉赖膬r格沖回會有余額,我不知道余額該怎么處理。

84784994| 提問時間:2019 10/15 09:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好同學(xué)。你這個做的不對了。首先你需要把暫估入賬的進(jìn)行紅字沖銷。接著再按照實(shí)際的價格入賬。
2019 10/15 09:48
84784994
2019 10/15 09:58
老師,你的意思是,要先沖回上月的數(shù)據(jù)再做本月的進(jìn)項嗎?那這樣一開始會變成負(fù)數(shù),還是說在帳做完后,結(jié)轉(zhuǎn)成本前沖銷?
王超老師
2019 10/15 10:09
你好同學(xué)。你們收到原材料的時候肯定是暫估入賬。到了次月進(jìn)行沖回。這樣你們不會涉及到增值稅。 只要你們收到了增值稅發(fā)票,才是正式的入賬
84784994
2019 10/15 10:12
老師,我明白你的意思?,F(xiàn)在就是暫估的金額多了或少了,如果按照原來的暫估的金額沖回,不管是在當(dāng)月發(fā)票入賬前沖還是入完帳之后再沖,結(jié)果都是一樣的,這個差額我要怎么調(diào)呢?
王超老師
2019 10/15 10:16
你好,同學(xué),如果你的金額不大,可以放到生產(chǎn)成本里面。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~