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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好,老師,我們公司上月有暫估庫存,但是后來進(jìn)來的庫存跟暫估時(shí)的價(jià)格有出入,我沖銷暫估時(shí)能不能把這個(gè)價(jià)格改成后面進(jìn)來的價(jià)格呀,因?yàn)槲野丛瓉砉赖膬r(jià)格沖回會(huì)有余額,我不知道余額該怎么處理。
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速問速答你好同學(xué)。你這個(gè)做的不對(duì)了。首先你需要把暫估入賬的進(jìn)行紅字沖銷。接著再按照實(shí)際的價(jià)格入賬。
2019 10/15 09:48
84784994
2019 10/15 09:58
老師,你的意思是,要先沖回上月的數(shù)據(jù)再做本月的進(jìn)項(xiàng)嗎?那這樣一開始會(huì)變成負(fù)數(shù),還是說在帳做完后,結(jié)轉(zhuǎn)成本前沖銷?
王超老師
2019 10/15 10:09
你好同學(xué)。你們收到原材料的時(shí)候肯定是暫估入賬。到了次月進(jìn)行沖回。這樣你們不會(huì)涉及到增值稅。
只要你們收到了增值稅發(fā)票,才是正式的入賬
84784994
2019 10/15 10:12
老師,我明白你的意思?,F(xiàn)在就是暫估的金額多了或少了,如果按照原來的暫估的金額沖回,不管是在當(dāng)月發(fā)票入賬前沖還是入完帳之后再?zèng)_,結(jié)果都是一樣的,這個(gè)差額我要怎么調(diào)呢?
王超老師
2019 10/15 10:16
你好,同學(xué),如果你的金額不大,可以放到生產(chǎn)成本里面。
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