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老師 這剛接過來的賬 應(yīng)收和應(yīng)付余額是負數(shù) 這錄入期初余額怎么錄呢

84785042| 提問時間:2019 10/12 22:18
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!可以計入預收賬款和預付賬款
2019 10/12 22:26
84785042
2019 10/12 22:29
應(yīng)收對應(yīng)預收 應(yīng)付對應(yīng)預付嗎
耿老師
2019 10/12 22:32
你好.是的可以這樣理解
84785042
2019 10/12 22:33
那我資產(chǎn)負債表里資產(chǎn)合計不是和這她做的不一致了嗎
84785042
2019 10/12 22:36
她這報表資產(chǎn)合計本來是加上這負數(shù)的應(yīng)收 我要把這負數(shù)應(yīng)收調(diào)到預收那去了 調(diào)過來的是應(yīng)付即預付 那我這資產(chǎn)合計加這應(yīng)付了
耿老師
2019 10/12 22:37
你好,本身他的報表就不對,往來賬的負數(shù)本來就需要重分類的。
84785042
2019 10/12 22:39
這報表不對嗎
耿老師
2019 10/12 22:52
你好!按規(guī)定,往來賬的負數(shù)要進行報表重分類。
耿老師
2019 10/12 22:52
這份報表沒有錯,但是不合規(guī)。
84785042
2019 10/12 23:02
報表重回分類是啥意思呢
84785042
2019 10/12 23:03
那重分類后財務(wù)報表資產(chǎn)合計和負債合計和之前不一樣了也是正常的是吧
耿老師
2019 10/12 23:30
你好,是的重分類以后造成的差額是沒有關(guān)系的
84785042
2019 10/12 23:48
老師能解釋下重分類嗎
耿老師
2019 10/13 10:10
你是會計專業(yè)的還是轉(zhuǎn)行過來的?我好看看怎么給你解釋。
84785042
2019 10/13 12:47
哈哈 算是會計專業(yè)的呢
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