問題已解決

本期銷售額未達(dá)起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中,適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。

84784989| 提問時間:2019 10/12 00:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你銷售額合計多少,普票嗎 是企業(yè)小規(guī)模嗎?
2019 10/12 02:00
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