問題已解決

老師,之前的會(huì)計(jì)在做賬的時(shí)候把公戶轉(zhuǎn)到法人卡上的做分錄為 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 進(jìn)來的錢 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 工資也分為兩部分,一部分計(jì)入勞務(wù)成本 借:勞務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 另一部分計(jì)入管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣做分錄合適嗎?

84784990| 提問時(shí)間:2019 10/11 21:39
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 可以這樣處理,
2019 10/11 21:46
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