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我單位開具增值稅專票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵稅款了,是否作廢。

84784963| 提問時(shí)間:2019 10/11 17:49
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好,對(duì)方已經(jīng)抵扣,您這邊不要作廢。重新開具紅字發(fā)票
2019 10/11 17:50
84784963
2019 10/11 17:53
那對(duì)方單位已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么處理?
宸宸老師
2019 10/11 17:55
您好,對(duì)方已經(jīng)抵扣,就由購買方開具紅字專用信息表,然后您這邊根據(jù)這個(gè)信息表開具紅字發(fā)票
84784963
2019 10/11 17:56
好的 謝謝老師
宸宸老師
2019 10/11 17:57
不客氣的,祝您工作順利
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