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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人購買稅控盤,收到專票,分錄應(yīng)該如何去做?若存在減免稅費(fèi),后期這減免稅費(fèi)應(yīng)如何結(jié)轉(zhuǎn)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,小規(guī)模只有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅二級(jí)科目,沒有三級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)的
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019 10/10 18:03
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2019 10/10 18:08
那我需要做這部分抵減的稅費(fèi)嗎?做的話借方會(huì)存在稅費(fèi),在月末我應(yīng)如何做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)?
鄒老師
2019 10/10 18:18
你好,如果有應(yīng)納稅額就可以抵扣的
不需要在月末特地做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
小規(guī)模是增值稅發(fā)生計(jì)入貸方,繳納(或減免)計(jì)入借方,這樣余額就結(jié)平了
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