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平時(shí)員工借支,以現(xiàn)金方式付的,怎么記賬,是用借支單作為記賬憑證嗎?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/10 16:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:其他應(yīng)收款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 用借支單做記賬憑證附件
2019 10/10 16:15
84784989
2019 10/10 16:17
是預(yù)支工資,到月底扣除,以現(xiàn)金支付的,
84784989
2019 10/10 16:18
該怎么記賬?
bamboo老師
2019 10/10 16:20
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
84784989
2019 10/10 16:22
憑證是用借支單嗎
bamboo老師
2019 10/10 16:22
附件是員工借支單
84784989
2019 10/10 16:24
好的,謝謝
bamboo老師
2019 10/10 16:25
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784989
2019 10/10 16:28
老師麻煩你把計(jì)提工資的分錄發(fā)我嗎
bamboo老師
2019 10/10 16:30
計(jì)提 發(fā)放 上交 包括社保 公積金 個(gè)人所得稅的一起 可以么
84784989
2019 10/10 16:46
可以的
84784989
2019 10/10 16:47
就是需要這幾個(gè)都有的
bamboo老師
2019 10/10 16:48
計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 管理費(fèi)用——單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保 公積金 個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
84784989
2019 10/10 16:51
這個(gè)計(jì)提的工資就是應(yīng)發(fā)工資,是這樣吧
bamboo老師
2019 10/10 16:52
是的 計(jì)提的工資就是應(yīng)發(fā)工資
84784989
2019 10/10 16:53
恩,謝謝
bamboo老師
2019 10/10 16:54
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