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老師,每個月末都要昨晚一筆那個增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?

84784965| 提問時間:2019 10/10 14:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是一般納稅人嗎?
2019 10/10 14:46
84784965
2019 10/10 14:47
是的
鄒老師
2019 10/10 14:56
你好,是的,需要根據(jù)進項,銷項發(fā)生情況做相應結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
84784965
2019 10/10 15:01
就像上個月購買材料的專票我是這樣寫分錄 借:原材料 借:應交稅費~應交增值稅~待認證抵扣增值稅 貸:應付賬款~材料公司 那我這個月認證了這個發(fā)票,我還需要做分錄嗎?應該怎么寫呢?
鄒老師
2019 10/10 15:07
你好,這個月認證了這樣做分錄 借;應交稅費~應交增值稅~進項稅額,貸;應交稅費~應交增值稅~待認證抵扣增值稅
84784965
2019 10/10 15:09
是不是寫 借:原材料 借:應交稅費~應交增值稅~進項稅 貸:應付賬款~材料公司 就不需要寫上面那筆分錄啦
鄒老師
2019 10/10 15:15
你好,如果你之前沒有認證就做了這個分錄(借:原材料 借:應交稅費~應交增值稅~進項稅 貸:應付賬款~材料公司) 那認證了就不需要再做分錄的
84784965
2019 10/10 15:16
好的
84784965
2019 10/10 15:16
老師,像這個分錄是不是只有交稅才需要寫?
鄒老師
2019 10/10 15:19
你好,不管是否需要繳納增值稅,都需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
84784965
2019 10/10 15:28
問題一:每個月都要做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎? 問題二:如果只有銷項稅,沒有進項稅,那要怎么做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
鄒老師
2019 10/10 15:34
你好 1,是的 2,借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
84784965
2019 10/10 15:51
不需要交增值稅就這樣寫是嗎?借:應交稅費~應交增值稅~銷項稅 貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅
84784965
2019 10/10 15:52
可我以前的會計不需要交增值稅然后她就不寫了。所以這幾個月我公司進項票多,也不用交稅。我做賬的時候也是沒有寫這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄,會影響嗎?
鄒老師
2019 10/10 16:00
你好 不需要交增值稅這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應交稅費~應交增值稅~銷項稅 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅 需要把之前應當按月結(jié)轉(zhuǎn)的進項,銷項結(jié)轉(zhuǎn)分錄補上才是的
84784965
2019 10/10 19:33
84784965
2019 10/10 19:33
可以嗎
鄒老師
2019 10/10 21:44
你好,第二個分錄借貸方向錯誤了
84784965
2019 10/11 08:48
是借貸放錯嗎
鄒老師
2019 10/11 08:50
你好,是的,是這個意思
84784965
2019 10/11 09:05
這樣嗎?老師,是不是需要交稅的要放在借方是嗎
鄒老師
2019 10/11 09:12
你好,進項大于銷項的時候是這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)4900 貸;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4900 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)5000
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