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老師,用其他應(yīng)付款購入固定資產(chǎn)該怎么做賬,事業(yè)單位

84785019| 提問時(shí)間:2019 10/10 12:48
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清思老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師中級(jí)
財(cái)記 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 預(yù)計(jì) 借:事業(yè)支出 貸:其他財(cái)政撥款預(yù)算收入
2019 10/10 13:16
84785019
2019 10/10 14:08
老師,用其他應(yīng)付款購買固定資產(chǎn)呢?
清思老師
2019 10/10 14:45
確認(rèn)其他應(yīng)付款時(shí),財(cái)記 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 支付其他應(yīng)付款時(shí),財(cái)記 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款等 預(yù)記:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
84785019
2019 10/10 14:54
老師,賬上我其他應(yīng)付款撥入時(shí)做賬借:零余額用款額度,貸:其他應(yīng)付款,購買時(shí)借,其他應(yīng)付款,貸:用款額度,這樣
84785019
2019 10/10 14:58
然后花出去的錢形成了資產(chǎn),借:固定資產(chǎn),貸:?在舊的會(huì)計(jì)制度中最后一步分錄是借:固定資產(chǎn) 貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金,由于現(xiàn)在執(zhí)行新的會(huì)計(jì)制度,最后一個(gè)分錄不知道該怎么處理
清思老師
2019 10/10 14:59
那你的固定資產(chǎn)體現(xiàn)不出來。固定資產(chǎn)購入時(shí),必須借記固定資產(chǎn)
84785019
2019 10/10 15:09
如果借記固定資產(chǎn)的,不借記其他應(yīng)付款的話,我的往來賬就虛增了,最合適的處理辦法要怎么做呢?
清思老師
2019 10/10 15:31
用相反的分錄反沖一下,重新記賬,或者直接更改之前的憑證
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