問題已解決

我們先付給對方工程款,過了幾天對方又把這個工程款給退回了,怎么做賬?分兩步

84785014| 提問時間:2019 10/09 13:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 支付,借;預付賬款,貸;銀行存款 退回,借;銀行存款,貸;預付賬款
2019 10/09 13:48
鄒老師
2019 10/09 14:08
你好,銀行柜面現(xiàn)存材料款,這個是存現(xiàn)用于支付材料款的意思嗎?
鄒老師
2019 10/09 14:12
你好,借;銀行存款,貸;庫存現(xiàn)金 借;應付賬款,貸;銀行存款 需要銀行提供回執(zhí)單入賬才是的
鄒老師
2019 10/10 09:56
你好,可能是負數(shù)的,比如有留抵稅額
鄒老師
2019 10/10 10:07
你好,其他應付款為負數(shù),需要調(diào)整到其他應收款填寫
鄒老師
2019 10/10 10:26
你好,通過其他應收款科目核算
鄒老師
2019 10/10 13:31
你好,取得了收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本
鄒老師
2019 10/10 13:32
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)取得一定收入對應的支出
鄒老師
2019 10/10 13:34
你好,不是的,是取得收入333889.32對應的成本,比如30萬或者20多萬
鄒老師
2019 10/10 13:37
你好,不一定是全部,可能是一部分的
84785014
2019 10/09 14:07
銀行柜面現(xiàn)存材料款,怎么做賬
84785014
2019 10/09 14:10
是的
84785014
2019 10/09 14:10
這個沒有銀行回執(zhí)單怎么辦
84785014
2019 10/10 09:51
資產(chǎn)負債表中的應交稅費為負數(shù),可以嗎
84785014
2019 10/10 09:57
那其他應付款呢
84785014
2019 10/10 09:57
為負數(shù)
84785014
2019 10/10 10:16
公司借款給個人做什么科目
84785014
2019 10/10 13:02
老師,建筑公司的工程施工月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
84785014
2019 10/10 13:02
以前的會計有幾個月結(jié)轉(zhuǎn),有幾個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84785014
2019 10/10 13:32
它這個結(jié)轉(zhuǎn)成本,按收入來嗎
84785014
2019 10/10 13:34
比如我收入是333889.32,那么我工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本也是這個金額嗎
84785014
2019 10/10 13:37
哦,不是把全部的這個工程的工程施工的金額全部結(jié)轉(zhuǎn)為成本是嗎?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~