問題已解決

公司研發(fā)項(xiàng)目開始是9月份,但公司在9月份之前已經(jīng)開始購(gòu)買研發(fā)項(xiàng)目所需要的儀器設(shè)備,這些儀器設(shè)備會(huì)計(jì)已經(jīng)在收到發(fā)票和實(shí)物后分別做了固定資產(chǎn)和管理費(fèi)用-辦公費(fèi),那這個(gè)要如何調(diào)整呢!

84784970| 提問時(shí)間:2019 10/09 13:04
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué) 固定資產(chǎn)沒事的,你將折舊轉(zhuǎn)一下研發(fā)支出就好了 借:研發(fā)支出 貸:管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出 這樣走一下就在研發(fā)支出里過賬了。 就可以了,管理費(fèi)用 與累計(jì)折舊 都是這樣走一下,這樣在研發(fā)支出里走一下以后就可以加計(jì)扣了。
2019 10/09 13:24
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