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小規(guī)模納稅人增值稅抵扣金稅盤,記賬憑證怎么做

84784978| 提問時(shí)間:2019 10/08 16:25
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2019 10/08 16:26
辜老師
2019 10/08 16:33
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
辜老師
2019 10/08 16:35
這個(gè)專票不用抵扣的,可以全額抵減增值稅的
辜老師
2019 10/08 16:38
480抵減,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸管理費(fèi)用 根據(jù)抵減后的金額,繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 附加稅先計(jì)提,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 實(shí)際繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
辜老師
2019 10/08 17:03
增值稅不用計(jì)提的
辜老師
2019 10/08 17:07
增值稅是價(jià)外稅,不用計(jì)提的
辜老師
2019 10/08 18:30
你是指納稅申報(bào),還是賬務(wù)處理,紅字發(fā)票,沖減之間的收入及銷項(xiàng)稅,正確發(fā)票確認(rèn)收入及銷項(xiàng)稅就可以
辜老師
2019 10/09 09:01
你新開的發(fā)票的稅額比之前發(fā)票的稅額少,你這個(gè)不用繳納增值稅
辜老師
2019 10/09 09:05
應(yīng)納稅額沒看有這個(gè)數(shù)據(jù)呀,你當(dāng)月沒有其他銷售開票的嗎,只有紅沖,然后開正確的
辜老師
2019 10/09 09:13
看一下你賬面的情況
84784978
2019 10/08 16:28
2季度購買的金稅盤,這個(gè)季度增值稅進(jìn)行抵扣,繳納增值稅,記賬憑證怎么做,小規(guī)模納稅人
84784978
2019 10/08 16:28
不是購買金稅盤的記賬分錄
84784978
2019 10/08 16:33
金稅盤480的抵扣聯(lián)放在繳納增值稅的記賬憑證里嗎?還是專家保管
84784978
2019 10/08 16:34
把這個(gè)480從辦公費(fèi)里轉(zhuǎn)出來
84784978
2019 10/08 16:34
這個(gè)480是抵扣的,是增加嗎
84784978
2019 10/08 16:34
減少了,暈了
84784978
2019 10/08 16:36
我用這個(gè)480抵扣后,怎么做記賬憑證,就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸管理費(fèi)用
84784978
2019 10/08 16:36
繳納增值稅怎么做記賬分錄,需要計(jì)提嗎?
84784978
2019 10/08 16:37
還有附加稅
84784978
2019 10/08 17:00
增值稅不用計(jì)提嗎
84784978
2019 10/08 17:04
不是只有印花稅不計(jì)提嗎
84784978
2019 10/08 17:08
7月份有一筆物業(yè)費(fèi)開票沖正,我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,稅額對(duì)不上,就是差的這個(gè)沖正的差額,這個(gè)怎么弄,6月開票金額4547.34其中稅156.47,7月紅字沖正重新開金額4547.34,稅132.44,現(xiàn)在增值稅申報(bào),比記賬多24.03,就是這筆沖正的差額,這個(gè)怎么弄
84784978
2019 10/08 17:09
當(dāng)初開票的時(shí)候稅率選錯(cuò)了
84784978
2019 10/09 08:56
賬務(wù)處理已經(jīng)操作了,紅沖開錯(cuò)的發(fā)票,重新記賬了,現(xiàn)在是報(bào)稅時(shí)遇到的問題,應(yīng)納稅額多這個(gè)錢
84784978
2019 10/09 09:03
最后應(yīng)納稅額里有這個(gè)24.03
84784978
2019 10/09 09:08
應(yīng)納稅額比實(shí)際記賬多24.03
84784978
2019 10/09 09:09
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