問題已解決

一家行政單位沒有車輛編制,買的車領(lǐng)導(dǎo)讓掛在我們國企公司,發(fā)票開我們公司的,款項是行政單位支付的,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

84784966| 提問時間:2019 10/08 16:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!你這個當(dāng)做是自己公司的算了,借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款。他幫你代付
2019 10/08 16:50
84784966
2019 10/08 17:42
我掛的一直是其他應(yīng)付款,這樣的話其他應(yīng)付款年底一直有余額嗎,固定資產(chǎn)應(yīng)該可以計提折舊吧?
宋生老師
2019 10/09 08:14
您好!可以計提折舊,確實是會有余額,你到時候當(dāng)現(xiàn)金處理算了。本身這種事情,就沒辦法做到完美的了
84784966
2019 10/09 08:20
老師,其他應(yīng)付款有20萬,怎么當(dāng)現(xiàn)金處理呢,借其他應(yīng)付貸現(xiàn)金嗎,我們是國企,現(xiàn)金轉(zhuǎn)出來怎么處理呀,是我理解的這樣嗎
宋生老師
2019 10/09 08:25
您好!你是說你們只有一套賬,沒辦法這樣處理是嗎?
84784966
2019 10/09 08:36
我們是國家百分百控股,只有一套賬
宋生老師
2019 10/09 08:46
你好!那這個平不了。除非你這個車不入賬。收到錢計入其他應(yīng)付款,支付款就沖減其他應(yīng)付款
84784966
2019 10/09 10:18
那這樣長期掛著有啥影響嗎
宋生老師
2019 10/09 10:26
您好!建議你不要掛著,因為對那個單位來說,你們給他埋了一個雷。
84784966
2019 10/09 10:27
老師有什么好的辦法嗎
宋生老師
2019 10/09 10:58
您好!已經(jīng)這樣了,最好的辦法就是車不入賬,收到錢計入其他應(yīng)付款,支付款就沖減其他應(yīng)付款
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