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增值稅減免稅申報明細表中 免稅額 怎么填寫

84785027| 提問時間:2019 10/07 07:39
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職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
一、本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。   二、“稅款所屬時間”、“納稅人名稱”的填寫同增值稅納稅申報表主表(以下簡稱主表)。   三、“一、減稅項目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征(包含稅額式減征、稅率式減征)增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫。   (一)“減稅性質(zhì)代碼及名稱”:根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項目名稱填寫。同時有多個減征項目的,應(yīng)分別填寫。   (二)第1列“期初余額”:填寫應(yīng)納稅額減征項目上期“期末余額”,為對應(yīng)項目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。   (三)第2列“本期發(fā)生額”:填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。   (四)第3列“本期應(yīng)抵減稅額”:填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。   (五)第4列“本期實際抵減稅額”:填寫本期實際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對應(yīng)各行。   一般納稅人填寫時,第 1行“合計”本列數(shù)=主表第23行“一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”-《附列資料(四)》第2行“分支機構(gòu)預(yù)征繳納稅款”第4列“本期實際抵減稅額”。   小規(guī)模納稅人填寫時,第1行“合計”本列數(shù)=主表第13行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”。   (六)第5列“期末余額”:按表中所列公式填寫。   四、“二、免稅項目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定免征增值稅的納稅人填寫。僅享受小微企業(yè)免征增值稅政策或未達起征點的小規(guī)模納稅人不需填寫,即小規(guī)模納稅人申報表主表第9欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”無數(shù)據(jù)時,不需填寫本欄。   (一)“免稅性質(zhì)代碼及名稱”:根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項目名稱填寫。同時有多個免稅項目的,應(yīng)分別填寫。   (二)“出口免稅”填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定出口免征增值稅的銷售額,但不包括適用免、抵、退稅辦法出口的銷售額。小規(guī)模納稅人不填寫本欄。   (三)第1列“免征增值稅項目銷售額”:填寫納稅人免稅項目的銷售額。免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的,應(yīng)填寫扣除之前的銷售額。   一般納稅人填寫時,本列“合計”等于主表第8行“一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”。   小規(guī)模納稅人填寫時,本列“合計”等于主表第9行“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”。   (四)第2列“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額”:免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的,據(jù)實填寫扣除金額;無扣除項目的,本列填寫“0”。   (五)第3列“扣除后免稅銷售額”: 按表中所列公式填寫。   (六)第4列“免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額”:本期用于增值稅免稅項目的進項稅額。小規(guī)模納稅人不填寫本列,一般納稅人按下列情況填寫:   1.納稅人兼營應(yīng)稅和免稅項目的,按當(dāng)期免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額填寫;   2.納稅人本期銷售收入全部為免稅項目,且當(dāng)期取得合法扣稅憑證的,按當(dāng)期取得的合法扣稅憑證注明或計算的進項稅額填寫;   3.當(dāng)期未取得合法扣稅憑證的,納稅人可根據(jù)實際情況自行計算免稅項目對應(yīng)的進項稅額;無法計算的,本欄次填“0”。   (七)第5列“免稅額”:一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別按下列公式計算填寫,且本列各行數(shù)應(yīng)大于或等于0。   一般納稅人公式:第5列“免稅額”=第3列“扣除后免稅銷售額”*適用稅率-第4列“免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額”。   小規(guī)模納稅人公式:第5列“免稅額”=第3列“扣除后免稅銷售額”*征收率。
2019 10/07 07:54
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