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老師好: 本月稅控服務(wù)費(fèi)抵減增值稅在申報(bào)表中哪在哪呢?謝謝

84785002| 提問時(shí)間:2019 10/03 10:22
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅申報(bào)表附表四:第一欄“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”,第2列“本期發(fā)生額”填入發(fā)票金額,第4列“實(shí)際抵減稅額”填入抵減額(如應(yīng)繳增值稅少于抵減額,按應(yīng)繳金額填寫,差額可以下期再抵)。
2019 10/03 10:25
84785002
2019 10/03 10:46
增值稅主表不用填嗎?是自動(dòng)生成的嗎?第2列填完后,第四列填上數(shù)后幾秒鐘數(shù)字自動(dòng)消失,
佟老師
2019 10/03 10:56
你填寫表四后應(yīng)該是自動(dòng)帶出的。 你本期有要繳納的增值稅嗎
84785002
2019 10/03 11:24
帶不出來,繳納的增值稅大于服務(wù)費(fèi),填完后一保存第四列就清0,主表23行填寫后也清0。
佟老師
2019 10/03 11:40
本期發(fā)生額與本期實(shí)際抵減額都填寫了嗎
佟老師
2019 10/03 11:41
然后你把本期抵減金額填寫在主表應(yīng)納稅額減征額欄次,看看是否可以保存
84785002
2019 10/03 11:42
謝謝了,應(yīng)該是系統(tǒng)的問題吧,都填寫了就是不行。
佟老師
2019 10/03 12:51
那您明天再試試,有時(shí)系統(tǒng)會(huì)有問題出現(xiàn)
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