問(wèn)題已解決

老師,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)的時(shí)候怎么入賬,比方說(shuō)9月中旬用銀行存款發(fā)放個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)1000元,入什么科目,然后又在9月把1000塊放在工資里算個(gè)稅,在工資表里進(jìn)管理費(fèi)用工資了,前面發(fā)放1000的時(shí)候入什么科目好呢

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/02 08:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 1000 借:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 1000 貸:銀行存款 1000
2019 10/02 08:26
84784966
2019 10/02 08:29
可是又在工資表里記一次應(yīng)付職工薪酬,記重復(fù)了吧
bamboo老師
2019 10/02 08:30
跟工資一起在工資表里面計(jì)提了么
84784966
2019 10/02 08:36
是啊
bamboo老師
2019 10/02 08:37
那您就按工資一樣的計(jì)提發(fā)放寫(xiě)分錄 不用再另外賬務(wù)處理了
84784966
2019 10/02 08:37
老師,我是這樣做賬的,發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)的時(shí)候,我借:應(yīng)付職工工資,貸:銀行存款,發(fā)放工資的時(shí)候,一起計(jì)提了,后面我又沖了應(yīng)付職工工資,借:應(yīng)付職工工資 -1000,貸:應(yīng)付職工工資-1000,這樣是否行呢
bamboo老師
2019 10/02 08:40
那您應(yīng)該職工薪酬貸方不平 還要寫(xiě)一筆分錄
84784966
2019 10/02 08:46
因?yàn)榘l(fā)放獎(jiǎng)盛的時(shí)候會(huì)在9月,但是工資表會(huì)在10月發(fā)放,比方說(shuō):發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)時(shí):應(yīng)付職工工資,1000,貸銀行存款1000,10月發(fā)工資時(shí),實(shí)際工資是10萬(wàn),加上獎(jiǎng)盛1000元,借;管理費(fèi)用-工資 101000 貸:應(yīng)付職工工資101000 借:應(yīng)付職工工資101000 貸:銀行存款10000 應(yīng)付職工工資 1000,然后我又沖一筆:借方和貸方應(yīng)付職工工資-1000元,就平了
bamboo老師
2019 10/02 08:47
那這樣寫(xiě)是正確的
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