問題已解決

生產(chǎn)企業(yè)的免稅部分和退稅部分是不是都填寫在增值稅的免抵退稅出口銷售額,還是分開填寫?另外申報(bào)了的免抵退稅出口銷售額不承認(rèn)為申報(bào)了免稅銷售額嗎?要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷?

84785044| 提問時(shí)間:2019 09/30 16:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
您好,都是填在增值稅的免抵退稅出口銷售額里面的
2019 09/30 17:02
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~