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記賬憑證月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/30 13:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,營(yíng)業(yè)外收入,貸;本年利潤(rùn) 借;本年利潤(rùn),貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)用等科目 然后把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 借;本年利潤(rùn) ,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 或相反分錄
2019 09/30 13:43
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