問題已解決

我們收到財政或者國庫撥款的時候做分錄:1.借:銀行貸:專項應付賬款-國庫 2.付工程款未開票的時候做分錄:借:預付賬款XX公司 貸:銀行 3.工程款已開發(fā)票:借:專項應付賬款-國庫 貸:預付賬款XX公司 貸: 營業(yè)外收入

84785039| 提問時間:2019 09/29 17:23
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 對的。
2019 09/29 17:25
84785039
2019 09/29 17:37
需要轉固定資產(chǎn)和資本公積嗎
蔣飛老師
2019 09/29 17:42
你好! 不用的
84785039
2019 09/29 17:47
報資產(chǎn)負債表的時候?qū)m棏犊钐顚懙介L期應付款那一行嗎
蔣飛老師
2019 09/29 17:54
你好! 可以的
84785039
2019 09/29 18:00
謝謝
蔣飛老師
2019 09/29 18:08
不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
84785039
2019 09/29 19:49
老師工程結束如果有收入我這樣做賬可以嗎,1-借銀行存款,貸:專項應付款-國庫,已開票2-借:專項應付款-公司 貸:營業(yè)外收入 貸:銀行存款 3.借:專項應付款-國庫,貸:專項應付款xx公司
蔣飛老師
2019 09/29 19:58
你好! 可以的。
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