問(wèn)題已解決

老師您好!截圖上是內(nèi)賬想做成外賬,我們員工費(fèi)用報(bào)銷是3493元,之前給我們員工備用金2000元(公戶付款)、這次1493元;(公戶付款) ①怎么做會(huì)計(jì)分錄?(主要是貸方詳細(xì)分錄) ②怎么寫摘要?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/28 11:04
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借;管理費(fèi)用3493 貸:其他應(yīng)收款2000 銀行存款1493
2019 09/28 11:08
84785034
2019 09/28 11:28
②怎么寫摘要呀?我內(nèi)賬的摘要有點(diǎn)亂,能集體分析摘要嗎?
佟老師
2019 09/28 11:29
摘要寫xx員工報(bào)銷xx費(fèi)用借;管理費(fèi)用3493 沖減之前借款貸:其他應(yīng)收款2000 銀行存款1493
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