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有一個問題,收到出口退稅時,如何申報增值稅?

84785027| 提問時間:2019 09/27 17:35
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五條悟老師
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當(dāng)期出口退稅增值稅申報如何填寫? 答:出口退稅的金額在增值稅申報表時,操作為: 1)當(dāng)月認(rèn)證通過的進(jìn)項稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進(jìn)項稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣. 2)對于確定是用于申請出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項稅額. 3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
2019 09/27 18:00
84785027
2019 09/27 18:24
還是不明白,收到出口退稅時,相應(yīng)金額在申報是如何填的?
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