問題已解決

請熟悉金蝶的老師回答,我公司經(jīng)營一年多了,現(xiàn)在才剛開始啟用金蝶軟件做賬,請問期初數(shù)一定要在啟用賬套前錄入嗎?如果啟用了以后才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)有不對的,按怎么調(diào)整?

84784983| 提問時(shí)間:2019 09/27 11:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好!如果期初數(shù)不平,是不能啟用的。如果啟用后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,就調(diào)整相對應(yīng)的2個(gè)科目。做憑證調(diào)整就好了
2019 09/27 11:36
84784983
2019 09/27 11:43
是這樣的,我們是生產(chǎn)型企業(yè),庫存商品和原材料都不知道具體的數(shù),可以不錄入庫存的期初數(shù)嗎
宋生老師
2019 09/27 11:47
您好!這個(gè)需要盤點(diǎn)然后計(jì)入的。不能一直這樣。除非內(nèi)賬你們老板愿意這樣。
84784983
2019 09/27 11:50
如果不錄會(huì)怎么樣?現(xiàn)在是老板也不知道倉庫的價(jià)值多少,只知道數(shù)量
宋生老師
2019 09/27 11:52
你好!有數(shù)量,然后按市價(jià)來算一下就好了。 不錄以后也一直都確定不了成本。
84784983
2019 09/27 11:58
原材料和產(chǎn)成品都要數(shù)量和單價(jià)是嗎
宋生老師
2019 09/27 12:00
你好!是的。都是需要的
84784983
2019 09/27 12:12
固定資產(chǎn)呢?期初數(shù)要怎么做?
宋生老師
2019 09/27 14:03
你好!固定資產(chǎn),沒有發(fā)票的,建議就不要入了。
84784983
2019 09/27 14:12
要折舊啊,折舊還要攤進(jìn)成本的,這個(gè)要怎么取
宋生老師
2019 09/27 14:29
你好!那你有發(fā)票沒有
84784983
2019 09/27 14:31
有的
宋生老師
2019 09/27 14:34
你好!如果有發(fā)票,就按發(fā)票上面來就可以了。按發(fā)票的金額入賬。
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