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老師,請(qǐng)問增值稅專票做完認(rèn)證后怎么做賬?

84784992| 提問時(shí)間:2019 09/27 11:22
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
材料發(fā)票的話,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2019 09/27 11:23
84784992
2019 09/27 11:30
如果我們是零申報(bào)的,可以留下個(gè)月抵扣嗎?賬務(wù)怎么處理?
辜老師
2019 09/27 11:33
可以的,可以留到下月 直接這樣賬務(wù)處理就可以
84784992
2019 09/27 11:35
哦!好的。有沒有規(guī)定多久沒抵扣完,歸零呢
辜老師
2019 09/27 14:03
沒有的,沒有時(shí)間規(guī)定的
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