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老師問一下信息技術服務業(yè)適用于進項稅額10%加計抵減,那么抵減的分錄是怎么做的呢?

84785000| 提問時間:2019 09/26 22:27
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借:應交稅金-增值稅(進項稅額) 貸:營業(yè)外收入(或者其他收益)
2019 09/26 22:28
84785000
2019 09/26 22:29
老師計提的分錄怎么做呢
月月老師
2019 09/26 23:41
你好,這就是加計扣除的計提分錄了,你指的計提是計提什么呢。
84785000
2019 09/27 06:33
繳納分錄怎么做呢
月月老師
2019 09/27 07:50
你好, 借:銷項 貸:進項 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅金-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅金-未交增值稅 借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款
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