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老師收到設計院預付款增值稅發(fā)票厲,沖減原預付款怎么做帳

84785016| 提問時間:2019 09/26 16:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 可以這樣寫分錄 借:管理費用 貸:預付賬款
2019 09/26 16:52
84785016
2019 09/26 16:52
bamboo老師
2019 09/26 16:54
嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785016
2019 09/26 16:59
稅票怎么辦,不是 借:管理費用 應交稅費一進項稅額 貸:預付帳款
bamboo老師
2019 09/26 17:00
如果是專票可以抵扣的話 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
84785016
2019 09/26 17:01
哦哦,是可以抵扣的
bamboo老師
2019 09/26 17:02
那就這樣寫分錄好了
84785016
2019 09/26 17:02
好的,謝謝
bamboo老師
2019 09/26 17:09
不客氣哈 歡迎有問題繼續(xù)提問
84785016
2019 09/26 17:15
0K
bamboo老師
2019 09/26 18:01
我先回復下哈 您有問題可以繼續(xù)提問 不然我這里一直顯示我沒有回復您
描述你的問題,直接向老師提問
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