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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,請(qǐng)問我們公司網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬一筆采購(gòu)款到其他公司,應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
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速問速答借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2019 09/25 14:15
84784993
2019 09/25 14:16
明細(xì)科目要寫什么什么公司嗎
辜老師
2019 09/25 14:18
是的,預(yù)付賬款按公司核算
84784993
2019 09/25 14:19
公司名太長(zhǎng)可以縮略寫嗎
辜老師
2019 09/25 14:20
你軟件做賬嗎,會(huì)要求添加供應(yīng)商的
84784993
2019 09/25 14:21
不是的 我是自己手寫記賬憑證
辜老師
2019 09/25 14:21
只要你區(qū)分的了,可以簡(jiǎn)化
84784993
2019 09/25 14:38
老師,對(duì)方公司轉(zhuǎn)來一筆往來款和一筆工程款應(yīng)該分別寫什么會(huì)計(jì)分錄?
辜老師
2019 09/25 14:39
工程款是你們的收入嗎
84784993
2019 09/25 14:40
是的 收款人是我們公司
84784993
2019 09/25 14:40
是的 收款人是我們公司
辜老師
2019 09/25 14:41
往來款計(jì)入其他應(yīng)付款
工程款計(jì)入預(yù)收賬款
84784993
2019 09/25 14:44
其他應(yīng)付款和預(yù)收賬款都計(jì)入各自的借方?然后貸銀行存款?
辜老師
2019 09/25 14:47
你是收到錢,應(yīng)該是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款
84784993
2019 09/25 14:58
老師 還有這幾比業(yè)務(wù)分別怎么寫分錄?
辜老師
2019 09/25 15:07
貨款,借:銀行存款 150000,貸:應(yīng)收賬款 150000
利息收入,借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 -1.75
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 128 貸:銀行存款 128
稅費(fèi)要看繳納的是什么稅,借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
賬戶收費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 24 貸:銀行存款 24
84784993
2019 09/25 15:33
利息收入是兩個(gè)借沒有貸嘛? 繳納的稅費(fèi)明細(xì)科目需要寫嗎?還有我想把八月份所有發(fā)生的業(yè)務(wù)的記賬憑證日期全都寫上8月31日,然后9月份所有的業(yè)務(wù)費(fèi)用的記賬憑證寫9月30日 但是銀行存款日記賬是按照每日登記 我這樣寫豈不是把八月所有發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用都計(jì)入在了同一天,也就是8月31日,這個(gè)帳應(yīng)該怎么做呢?如果都寫31號(hào),好像就不是日記賬了,就是月記賬了,那我這個(gè)記賬憑證日期應(yīng)該怎么寫?
辜老師
2019 09/25 15:35
財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生額都在借方反映
稅費(fèi)明細(xì)科目需要寫的
現(xiàn)金、銀行存款的日期最好跟業(yè)務(wù)日期保持一致
84784993
2019 09/25 15:46
那我記賬記賬憑證日期就寫發(fā)生業(yè)務(wù)的日期是可以的吧?財(cái)務(wù)費(fèi)用都發(fā)生在借方 我要寫到記賬憑證上的話借方是兩比,貸方就是沒有,那最后合計(jì)是不是合計(jì)兩筆借方 貸方合計(jì)還需要寫嗎?
辜老師
2019 09/25 15:50
這個(gè)憑證的合計(jì)數(shù)就是0了
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