問題已解決

老師好,請(qǐng)問我們公司網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬一筆采購(gòu)款到其他公司,應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?

84784993| 提問時(shí)間:2019 09/25 14:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2019 09/25 14:15
84784993
2019 09/25 14:16
明細(xì)科目要寫什么什么公司嗎
辜老師
2019 09/25 14:18
是的,預(yù)付賬款按公司核算
84784993
2019 09/25 14:19
公司名太長(zhǎng)可以縮略寫嗎
辜老師
2019 09/25 14:20
你軟件做賬嗎,會(huì)要求添加供應(yīng)商的
84784993
2019 09/25 14:21
不是的 我是自己手寫記賬憑證
辜老師
2019 09/25 14:21
只要你區(qū)分的了,可以簡(jiǎn)化
84784993
2019 09/25 14:38
老師,對(duì)方公司轉(zhuǎn)來一筆往來款和一筆工程款應(yīng)該分別寫什么會(huì)計(jì)分錄?
辜老師
2019 09/25 14:39
工程款是你們的收入嗎
84784993
2019 09/25 14:40
是的 收款人是我們公司
84784993
2019 09/25 14:40
是的 收款人是我們公司
辜老師
2019 09/25 14:41
往來款計(jì)入其他應(yīng)付款 工程款計(jì)入預(yù)收賬款
84784993
2019 09/25 14:44
其他應(yīng)付款和預(yù)收賬款都計(jì)入各自的借方?然后貸銀行存款?
辜老師
2019 09/25 14:47
你是收到錢,應(yīng)該是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款
84784993
2019 09/25 14:58
老師 還有這幾比業(yè)務(wù)分別怎么寫分錄?
辜老師
2019 09/25 15:07
貨款,借:銀行存款 150000,貸:應(yīng)收賬款 150000 利息收入,借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 -1.75 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 128 貸:銀行存款 128 稅費(fèi)要看繳納的是什么稅,借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 賬戶收費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 24 貸:銀行存款 24
84784993
2019 09/25 15:33
利息收入是兩個(gè)借沒有貸嘛? 繳納的稅費(fèi)明細(xì)科目需要寫嗎?還有我想把八月份所有發(fā)生的業(yè)務(wù)的記賬憑證日期全都寫上8月31日,然后9月份所有的業(yè)務(wù)費(fèi)用的記賬憑證寫9月30日 但是銀行存款日記賬是按照每日登記 我這樣寫豈不是把八月所有發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用都計(jì)入在了同一天,也就是8月31日,這個(gè)帳應(yīng)該怎么做呢?如果都寫31號(hào),好像就不是日記賬了,就是月記賬了,那我這個(gè)記賬憑證日期應(yīng)該怎么寫?
辜老師
2019 09/25 15:35
財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生額都在借方反映 稅費(fèi)明細(xì)科目需要寫的 現(xiàn)金、銀行存款的日期最好跟業(yè)務(wù)日期保持一致
84784993
2019 09/25 15:46
那我記賬記賬憑證日期就寫發(fā)生業(yè)務(wù)的日期是可以的吧?財(cái)務(wù)費(fèi)用都發(fā)生在借方 我要寫到記賬憑證上的話借方是兩比,貸方就是沒有,那最后合計(jì)是不是合計(jì)兩筆借方 貸方合計(jì)還需要寫嗎?
辜老師
2019 09/25 15:50
這個(gè)憑證的合計(jì)數(shù)就是0了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~