問題已解決

請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣 可以不用全部認(rèn)證嗎,需要多少 就認(rèn)證多少 可以,嗎

84785020| 提問時(shí)間:2019 09/24 10:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以這樣操作的(需要多少 就認(rèn)證多少)
2019 09/24 11:02
84785020
2019 09/24 11:03
我公司現(xiàn)在有收入,也開了發(fā)票,工業(yè)的。一般納稅人。我這個(gè)月不知道稅這塊怎么做賬了。。。老師請(qǐng)指教一下
鄒老師
2019 09/24 11:10
你好,開具的發(fā)票 借;應(yīng)收賬款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
84785020
2019 09/24 11:17
進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在是大于銷項(xiàng)的··然后有一筆訂單收入還沒開票,還沒開始生產(chǎn)怎么做賬,有個(gè)訂單是預(yù)付款的,走承兌匯票,暫時(shí)不開票,又怎么做賬呢
鄒老師
2019 09/24 11:26
你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 有一筆訂單收入還沒開票,還沒開始生產(chǎn),這個(gè)是不需要做分錄的 有個(gè)訂單是預(yù)付款的,走承兌匯票,借;預(yù)付賬款,貸;應(yīng)付票據(jù)
84785020
2019 09/24 11:41
上個(gè)月 我把進(jìn)項(xiàng) 都做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月我需要怎么弄呢
鄒老師
2019 09/24 11:46
你好,這個(gè)認(rèn)證了這做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 然后這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84785020
2019 09/24 12:00
比如實(shí)際上 我進(jìn)項(xiàng)是大于銷項(xiàng)的 本月可以不用交增值稅,可是按照稅負(fù)率的話 ,我是不是需要公式來計(jì)算認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。象征的交一些?這樣可以嗎
鄒老師
2019 09/24 12:04
你好,可以按稅負(fù)率計(jì)算繳納一些增值稅(需要控制好進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~