問題已解決

老師你好,我想請問一下,八月收到的增值稅進(jìn)項發(fā)票,8月沒有認(rèn)證抵扣,那我要怎么做賬呢?9月抵扣認(rèn)證的時候,會計分錄要怎么做?

84784964| 提問時間:2019 09/23 15:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 8月份,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目 9月份,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
2019 09/23 15:48
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~