當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,飛機(jī)票的民航發(fā)展基金,被算進(jìn)進(jìn)項(xiàng)里面了抵扣了,后期要怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,可以借管理費(fèi)用――差旅費(fèi)等 借應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)金額
2019 09/20 19:34
84784964
2019 09/20 19:35
增值稅申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎?
徐阿富老師
2019 09/20 19:54
你好,如果這個(gè)月有車票抵扣,直接減少抵扣額就好,如果沒有,那么就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784964
2019 09/20 19:57
我這個(gè)月紅沖之前做錯(cuò)的飛機(jī)票,重新再做一筆正確的,減少抵扣稅額,申報(bào)的時(shí)候就按減少后的稅額抵扣,是這樣吧?
徐阿富老師
2019 09/20 20:43
你好,如果這個(gè)月也要車票抵扣的,那么就是按照減少之后的稅額申報(bào)就好
閱讀 2823