問題已解決

老師好,我想問一下期初應收賬款錄入,我應收賬款數(shù)據(jù)在借方,請問貸方需要錄哪個科目才平衡呢,這里的應收賬款都是已經(jīng)銷售商品還沒收到貨款呢

84785017| 提問時間:2019 09/19 21:53
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
您好,一般銷售商品,借方應收賬款,貸方收入水費類,您可以檢查一下,分錄是否完整,對應的科目是否準確。 希望能給您提供幫助,祝您生活愉快。
2019 09/19 22:15
84785017
2019 09/19 22:16
老師,我是做期初,我們在中途建賬的
84785017
2019 09/19 22:16
對應的科目應該填哪個?
冉老師
2019 09/19 22:22
您好,期初只有應收賬款嗎?
84785017
2019 09/19 23:08
只知道應收賬款,預收賬款和存貨盤點數(shù),其他都不知道
冉老師
2019 09/20 09:45
您好,若是中途建賬,前期損益,可以通過期初未分配利潤科目,希望能給您提供幫助,謝謝。
84785017
2019 09/20 10:02
如果以后收回期初應收賬款應該怎么做分錄呢
冉老師
2019 09/20 10:07
您好,應收賬款是一個時點數(shù),若后期收回,分錄為借:銀行存款 貸:應收賬款,希望能給您提供幫助,祝你學習愉快,工作順利。 希望對我的回復及時給予評價。非常感謝。
84785017
2019 09/20 10:21
老師,那期初的未分配利潤又怎么辦的
冉老師
2019 09/20 10:35
您好,期初未分配利潤是過度前期損益科目,最終反映在資產負債表的未分配利潤當中。 希望能給您提供幫助,祝你學習愉快,工作順利。 希望對我的回復及時給予評價。非常感謝。
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