問(wèn)題已解決

老師,對(duì)賬了也結(jié)賬了,為什么生成的財(cái)務(wù)報(bào)表不平衡

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/18 08:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不平的差額是多少,有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
2019 09/18 08:18
84785031
2019 09/18 08:27
沒(méi)有,找不到
鄒老師
2019 09/18 08:28
你好,如果沒(méi)有哪個(gè)科目的 余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額,那就需要去檢查報(bào)表每個(gè)項(xiàng)目的金額計(jì)算是否正確了
84785031
2019 09/18 08:28
我看發(fā)生額和余額表也是平的
鄒老師
2019 09/18 08:28
你好,有制造費(fèi)用余額沒(méi)有結(jié)平嗎?
84785031
2019 09/18 08:29
我是做的私立醫(yī)院的賬,沒(méi)有設(shè)置制造費(fèi)用
鄒老師
2019 09/18 08:30
你好,如果沒(méi)有哪個(gè)科目的 余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額,那就需要去檢查報(bào)表每個(gè)項(xiàng)目的金額計(jì)算是否正確了
84785031
2019 09/18 08:36
財(cái)務(wù)報(bào)表中跟發(fā)生額及余額表的期初數(shù)也不一樣
鄒老師
2019 09/18 08:37
你好,那就需要去檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了或者人為修改了報(bào)表取數(shù)公式
84785031
2019 09/18 08:39
我用的用友T3軟件,是不是哪個(gè)步驟錯(cuò)了
鄒老師
2019 09/18 08:39
你好,你需要去檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了或者人為修改了報(bào)表取數(shù)公式
84785031
2019 09/18 08:40
怎么檢查
84785031
2019 09/18 08:40
我改過(guò)一次期初數(shù),但是也是平的,跟改期初數(shù)有關(guān)系嗎
鄒老師
2019 09/18 08:42
你好,與改期初數(shù)有關(guān)的 檢查看是否符合這些報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算公式 比如貨幣資金是否等于庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金期末余額 “存貨”=“原材料”+“庫(kù)存商品”+“委托加工物資”+“周轉(zhuǎn)材料”+“材料采購(gòu)”+“在途物資”+“發(fā)出商品”+“材料成本差異”(借方為加,貸方為減)-“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備” 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
84785031
2019 09/18 08:52
公式?jīng)]錯(cuò)
鄒老師
2019 09/18 08:53
你好,那就需要去檢查資產(chǎn)負(fù)債表的每個(gè)項(xiàng)目余額是否正確,特別是未分配利潤(rùn)
84785031
2019 09/18 09:13
核對(duì)出來(lái)了,我的報(bào)表中沒(méi)有累計(jì)折舊和預(yù)付賬款這個(gè)科目,而做賬的時(shí)候有設(shè)這個(gè)科目,該怎么解決
鄒老師
2019 09/18 09:14
你好,需要把固定資產(chǎn)按減去累計(jì)折舊的金額填寫(xiě),把預(yù)付賬款填寫(xiě)在應(yīng)付賬款欄次
84785031
2019 09/18 09:23
怎么永久設(shè)置這個(gè)公式,生成一次要設(shè)置一次,好麻煩
鄒老師
2019 09/18 09:24
你好,那你需要在固定資產(chǎn)欄次減去累計(jì)折舊科目的余額,把預(yù)付賬款余額加在應(yīng)付賬款欄次,然后保存好公式就是了
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