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老師您好,我想問一下,單位之前的備用金賬單出納和財務(wù)對不上賬,我作為新來的出納應(yīng)該如何把備用金賬單核對清楚
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速問速答你好,之前的數(shù)據(jù)讓財務(wù)做一個調(diào)整賬務(wù),同時要有移交手續(xù),明確移交你的余額,和賬面的差額。
2019 09/18 07:42
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老師您好,我想問一下,單位之前的備用金賬單出納和財務(wù)對不上賬,我作為新來的出納應(yīng)該如何把備用金賬單核對清楚
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