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老師 我們和客戶相互有應收應付款 最后是按照抵賬后金額打款,我們怎么做賬 和開發(fā)票 按照抵賬后金額 還是原應收應付金額

84784979| 提問時間:2019 09/17 14:27
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個開發(fā)票需要按實際那個貨物服務那個合同金額開,你做賬借應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費,你收款貨物做借庫存商品 貸應付賬款,抵減做借應付賬款 貸應收賬款
2019 09/17 14:29
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