問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,收入開(kāi)票金額已經(jīng)確認(rèn),對(duì)應(yīng)的成本部分票未到,如何做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,可以做購(gòu)進(jìn)暫估處理
借;庫(kù)存商品 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;庫(kù)存商品
2019 09/17 08:55
84785026
2019 09/17 09:06
相反請(qǐng)問(wèn)老師收入確認(rèn)但未開(kāi)票的處理?
鄒老師
2019 09/17 09:07
你好
借;應(yīng)收賬款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品
84785026
2019 09/17 09:15
老師,當(dāng)月沒(méi)開(kāi)票確認(rèn)收入同時(shí)也可以做增值稅銷項(xiàng)???下月開(kāi)了發(fā)票怎么處理?
鄒老師
2019 09/17 09:16
你好,確認(rèn)了收入就需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的
開(kāi)具了發(fā)票沖銷無(wú)票收入,然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄
84785026
2019 09/17 09:49
不太清楚分錄如何做?麻煩老師再做一次下!
鄒老師
2019 09/17 09:54
你好
沖銷無(wú)票收入分錄,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;應(yīng)收賬款等科目
然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄,借;應(yīng)收賬款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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