問題已解決
8月份 已經(jīng)付款給上游供應商 但是9月初才開票給我們 導致8月 我們沒有進項 需要按13個點納稅 。因為上游沒有及時開發(fā)票。以下圖片的方法可以解決嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的
去稅務局申請延期交稅
2019 09/15 20:08
84785040
2019 09/15 20:15
紅色部分這里應該怎么操作?
郭老師
2019 09/15 20:15
認證之后填寫附表二,抵扣上月的增值稅
84785040
2019 09/15 20:21
這個月先不做申報嗎還是正常申報?
郭老師
2019 09/15 20:23
正常申報的,不交稅
84785040
2019 09/15 20:24
下個月多開進項 然后抵扣未交增值稅
84785040
2019 09/15 20:24
對嗎
郭老師
2019 09/15 20:26
你好,是的,
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