問題已解決
請問我們采購員支取了備用金去采購,但是東西收到了,款已付,沒有發(fā)票做暫估入庫的時候要借:存貨類科目,貸:應(yīng)付賬款-暫估,人家付款了,要怎么體現(xiàn) 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:其他應(yīng)收款 -采購 還是說做 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
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速問速答你好 貸到票未到先暫是對的 收到發(fā)票再紅沖暫估的分錄 按發(fā)票金額入賬
2019 09/15 17:18
84785005
2019 09/15 18:40
你好你這句話我知道我問的主要時后半句,對于采購員的其他應(yīng)收款的處理,和后面的問題麻煩回答一下
玲老師
2019 09/15 18:55
采購員,應(yīng)付款那個需要拿發(fā)票來報銷,他現(xiàn)在沒有發(fā)票,你最好不給他報銷。
玲老師
2019 09/15 18:56
如果你要是報銷,你就這樣做,借應(yīng)付賬款貸貸其他應(yīng)收款。
84785005
2019 09/15 19:18
我不是給他報銷,而是他已經(jīng)預(yù)支了錢去買東西了,現(xiàn)在就是他把東西帶回來了,然后給了我一個付款通知書,我怎么做合適,我必須先做暫估,但是如果我不給他沖他名下的其他應(yīng)收款的話,他名下的賬款不是也不符合實際嗎?到底怎么做合適啊
玲老師
2019 09/15 19:21
他支付的錢這樣體現(xiàn) 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
84785005
2019 09/15 19:39
收到發(fā)票的時候沖的就不是暫估了這樣操作可以嗎,暫估和發(fā)票是必須成對出現(xiàn)的嗎
玲老師
2019 09/15 19:42
你好 你可以正常沖原來暫估的那個分錄
借:存貨類科目負數(shù) ,貸:應(yīng)付賬款-暫估負數(shù) 然后你后面再補上一筆 借:存貨類科目,貸:應(yīng)付賬款
玲老師
2019 09/15 19:47
就是把前面和這個暫估相關(guān)的分錄 都紅沖了 相當于又重做一遍這個業(yè)務(wù)的分錄
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