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老師你好,公司是被**方,做賬的時候是不是可以直接做項目的收入支出做到其他應(yīng)付款,那什么時候確認(rèn)我們公司的收入呢

84784961| 提問時間:2019 09/15 11:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你們按完成的項目比例 付款給對方的時候扣除服務(wù)費做收入 是的掛其他應(yīng)付款
2019 09/15 11:33
84784961
2019 09/15 11:40
老師,我們費用是年底一次性扣的是可以年底再做收入嗎
meizi老師
2019 09/15 11:42
你好 最好是按期來入收入的。這樣符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
84784961
2019 09/15 11:43
老師那分錄怎么做?
meizi老師
2019 09/15 11:47
你好 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付給對方 借其他應(yīng)付款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銀行存款
84784961
2019 09/15 11:50
老師你好,稅費在內(nèi)賬也要做嗎
meizi老師
2019 09/15 11:52
你好 看你們單位要求 如果想和稅務(wù)帳一樣規(guī)范的話 可以做 也可以不做的
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