問題已解決

老師,問 你一個問題,就是,借應(yīng)收賬款100 貸主營業(yè)務(wù)收入100,收到錢借銀行存款100貸主營業(yè)務(wù)收入100,這是7月份做的,然后這個月發(fā)現(xiàn)這個是要還給別人的,借主營業(yè)務(wù)收入100,貸銀行存款100這樣可以嗎

84784960| 提問時(shí)間:2019 09/11 14:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,收到錢是這樣做分錄,借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款,貸方是應(yīng)收賬款,而不是主營業(yè)務(wù)收入 還給別人是發(fā)生了退貨嗎?
2019 09/11 14:30
84784960
2019 09/11 15:19
哦哦對,是應(yīng)收賬款,我打錯了,是這個錢不屬于我們公司應(yīng)該收的,但是上個月我以為是我們公司應(yīng)該收的,這個月要還給別人
84784960
2019 09/11 15:19
我就把主營業(yè)務(wù)收入給減掉了,收入沒有那么多了
84784960
2019 09/11 15:20
我這樣做可以嗎
鄒老師
2019 09/11 15:20
你好,那收到應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款,而不是主營業(yè)務(wù)收入的
84784960
2019 09/11 15:22
老師那做到應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)付款去掉了這樣可以嗎
84784960
2019 09/11 15:22
還有老師,我上個月做了一筆借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸管理費(fèi)用稅費(fèi)紅字,我這個月要把它給沖掉我應(yīng)該怎么做啊
鄒老師
2019 09/11 15:27
你好,先計(jì)入其他應(yīng)付款貸方,支付了就沖銷了 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸管理費(fèi)用稅費(fèi)紅字,做相反分錄沖銷就是了 借;管理費(fèi)用,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
84784960
2019 09/11 15:32
老師是說借其他應(yīng)付款100,貸銀行存款,可是這樣我的其他應(yīng)付款是不平的,因?yàn)槲疑蟼€月沒有計(jì)提其他應(yīng)付款
鄒老師
2019 09/11 15:35
你好,收到,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款 退回給對方,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款
84784960
2019 09/11 15:40
可是我上個月已經(jīng)做了借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這樣應(yīng)收賬款就不平。那應(yīng)收賬款就一直掛著錢沒收回來
鄒老師
2019 09/11 15:41
你好,把上個月錯誤分錄沖銷,然后按這個做分錄 收到,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款 退回給對方,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款
84784960
2019 09/11 15:42
這個本來就不屬于我們的收入,是上個月我不知道被我做成收入了,現(xiàn)在要把這筆錢還給別人,銀行存款已經(jīng)減少了
鄒老師
2019 09/11 15:42
你好,針對這個回復(fù)有什么疑問嗎? 把上個月錯誤分錄沖銷 借;主營業(yè)務(wù)收入,貸;應(yīng)收賬款 然后按這個做正確的分錄 收到,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款 退回給對方,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款
84784960
2019 09/11 15:44
用紅字沖銷嗎
鄒老師
2019 09/11 15:44
你好,把上個月錯誤分錄沖銷 借;主營業(yè)務(wù)收入,貸;應(yīng)收賬款(這個分錄借貸方都是藍(lán)字)
84784960
2019 09/11 15:46
藍(lán)字是代表正數(shù)嗎
2019 09/11 15:47
可是上個月的主營業(yè)務(wù)收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,做這筆分錄沒有影響嗎
鄒老師
2019 09/11 15:48
你好,你之前多做了這個分錄,借應(yīng)收賬款100 貸主營業(yè)務(wù)收入100 那沖銷就是相反分錄藍(lán)字,或者相同分錄紅字 借;主營業(yè)務(wù)收入100,貸;應(yīng)收賬款 100(這個分錄借貸方都是藍(lán)字) 或者 借應(yīng)收賬款-100 貸主營業(yè)務(wù)收入-100
84784960
2019 09/11 16:00
我上個月做的分錄是,借庫存現(xiàn)金貸管理費(fèi)用社保費(fèi)紅字1000,但是應(yīng)收的沒有1000,被我多沖了,我要怎么改分錄啊
鄒老師
2019 09/11 16:04
你好,把你上個月的分錄做相反分錄沖銷 然后再做一筆正確的分錄就是了
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