問題已解決

老師,當月的勞務(wù)費已發(fā)生,當月確認成本,但發(fā)票次月才來,我可把次月的發(fā)票附在當月做的憑證后面為附單嗎,如不行要怎樣處理?

84785009| 提問時間:2019 09/11 10:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!可以的??梢赃@樣。 不過正規(guī)的做法是當月先暫估,下月收到發(fā)票再確認
2019 09/11 10:29
84785009
2019 09/11 10:33
老師,但勞務(wù)要進項稅申報當期沒認證,我也申報了,稅款也交了,我還可以撤回嗎
宋生老師
2019 09/11 10:34
你好!沒明白你意思,你沒有認證,可以下次再認證
84785009
2019 09/11 10:35
認證與成本沒關(guān)系吧
84785009
2019 09/11 10:36
我是說成本入在當月,但進項稅卻在以后才認證
84785009
2019 09/11 10:37
我八月份已增值稅已申報好了,稅金也繳了,我想問可不可以再把勞務(wù)進項稅認證抵扣
84785009
2019 09/11 10:39
還有一個問題就是,發(fā)票是來了就要認證還是等有銷項的時候,才認證進項發(fā)票
宋生老師
2019 09/11 10:41
你好!這個沒關(guān)系,可以以后認證。 有銷項再認證
84785009
2019 09/11 10:48
老師,我們付給這個勞務(wù)公司的勞務(wù)費,要通過應(yīng)付職工薪酬科目嗎?我現(xiàn)在做的分錄是,借:工程施工成本-勞務(wù)費, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增稅-進項稅費;貸:應(yīng)付賬款,等付款的時候;就借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款
84785009
2019 09/11 10:48
這樣對嗎
宋生老師
2019 09/11 10:51
你好!不用。這個不用。直接計入應(yīng)付賬款就好了
84785009
2019 09/11 10:52
好,謝謝老師
宋生老師
2019 09/11 10:53
你好!不用客氣的了
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