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請教,建筑公司,7月份購進(jìn)材料,材料已領(lǐng)用,8月份付款才收到發(fā)票,怎么做賬

84785025| 提問時(shí)間:2019 09/09 11:11
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
7月份做暫估入庫分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款 8月份實(shí)際收到發(fā)票后,先將暫估分錄紅沖,然后再按發(fā)票金額重新編制一遍。
2019 09/09 11:12
84785025
2019 09/09 11:25
7月份領(lǐng)用了材料怎么處理?
張艷老師
2019 09/09 11:28
借:工程施工--合同成本--直接材料 貸:原材料
84785025
2019 09/09 11:36
8月份這個(gè)也要沖紅嗎?
張艷老師
2019 09/09 11:40
不需要的,等實(shí)際取得發(fā)票后,再紅沖暫估分錄。
84785025
2019 09/09 12:12
7月送貨單含稅金額11.3,稅率13%,材料已全部領(lǐng)用,8月付貨款取得發(fā)票,老師能用數(shù)據(jù)做一下兩個(gè)月的分錄包括領(lǐng)用的分錄,謝謝
張艷老師
2019 09/09 12:31
借:原材料 10 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 10 借:工程施工--合同成本--直接材料 10 貸:原材料 10 8月份付貨款并取得發(fā)票 借:原材料 -10 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 -10 借:原材料 10 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1.3 貸:銀行存款 11.3
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